Faktúra č. DFB/23/0109

Obstarávateľ
  • Názov: Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
  • IČO: 37781421
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0109
  • Popis fakturovaného plnenia: FA za nákup tonerov do tlačiarne na VH
  • Dátum doručenia: 12.07.2023
  • Celková hodnota: 114,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/23/0040
  • Dátum zverejnenia: 19.07.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/23/0040 Objednávame si u Vás nákup tonerov do tlačiarne XEROX na VH - 1 bal. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FOCUS computer, spol. s r. o., 36188778 0,00 € 07.07.2023 13.07.2023 Ing. Mária Kulanová riaditeľka organizácie Objednávka
Tlačiť