0107/24 |
Vývoz kuchynského odpadu 01/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
115,20 € |
12.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0178/24 |
Vývoz kuchynského odpadu 02/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
86,40 € |
11.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0272/24 |
Vývoz kuchynského odpadu 03/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
115,20 € |
10.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0078/24 |
Fa za tovar SIESTA - KMV BEV SK |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
KMV BEV SK s.r.o. |
31362681 |
|
122,83 € |
02.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0257/24 |
Fa za tovar SIESTA - KMV BEV SK |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
KMV BEV SK s.r.o. |
31362681 |
|
101,88 € |
05.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0214/24 |
Balíček Zborovňa Komplet - Podpora digitálnej transformácie vzdelávania |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
148,18 € |
20.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0063/24 |
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické a kancelárske potreby 01/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
650,24 € |
30.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0146/24 |
Materiál na zabezpečenie aktivít projektu Podpora etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
766,93 € |
27.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0147/24 |
Čistiace, kancelárske potreby 02/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
31,52 € |
27.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0174/24 |
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické a kancelárske potreby 03/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
186,61 € |
07.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0211/24 |
Materiál na zabezpečenie aktivít projektu Podpora etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
142,86 € |
19.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0230/24 |
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické a kancelárske potreby 03/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
53,45 € |
25.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0295/24 |
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, gombíkové batérie |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
89,82 € |
16.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0175/24 |
Kvety na zabezpečenie aktivít projektu Podpora etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Ladislav Pouchan - LAMA |
35462388 |
|
60,90 € |
08.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0220/24 |
Podpora digitálnej transformácie vzdelávania - licencie |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
MAKAM, s.r.o. |
48326062 |
|
3 581,82 € |
20.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0022/24 |
FA za potraviny ŠJ - Ovo |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
254,84 € |
15.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0036/24 |
FA za potraviny ŠJ - Ovo |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
198,65 € |
22.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0044/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
332,33 € |
23.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0032/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
437,61 € |
17.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0138/24 |
FA za potraviny SIESTA - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
18,70 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0080/24 |
FA za potraviny SIESTA - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
57,63 € |
05.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0136/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
395,50 € |
22.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0130/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
299,70 € |
20.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0109/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
386,44 € |
13.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0088/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
354,15 € |
05.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0059/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
290,86 € |
29.01.2024 |
|
|
04.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0057/24 |
FA za potraviny ŠJ - Ovo |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
283,45 € |
29.01.2024 |
|
|
04.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0137/24 |
FA za potraviny ŠJ - Ovo |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
255,02 € |
22.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0125/24 |
FA za potraviny ŠJ - Ovo |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
256,84 € |
19.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0106/24 |
FA za potraviny ŠJ - Ovo |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
238,10 € |
12.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |