Faktúra č. 0174/24

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0174/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické a kancelárske potreby 03/2024
  • Dátum doručenia: 07.03.2024
  • Celková hodnota: 186,61 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 018/2024
  • Dátum zverejnenia: 22.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
018/2024 Objednávame si u Vás kancelársky materiál na zabezpečenie projektu - Podpora etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách v predpokladanej hodnote 767,00 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 767,00 € 23.02.2024 27.02.2024 Objednávka
Tlačiť