Faktúra č. 0175/24

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0175/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Kvety na zabezpečenie aktivít projektu Podpora etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách
  • Dátum doručenia: 08.03.2024
  • Celková hodnota: 60,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 021/2024
  • Dátum zverejnenia: 13.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
021/2024 Objednávame si u Vás rezané kvety Gerbery 29 ks na realizáciu aktivít projektu Podpora etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách v predpokladanej hodnote 60,90 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ladislav Pouchan - LAMA 35462388 60,90 € 23.02.2024 07.03.2024 Objednávka
Tlačiť