Faktúra č. 0230/24

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0230/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické a kancelárske potreby 03/2024
  • Dátum doručenia: 25.03.2024
  • Celková hodnota: 53,45 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 032/2024
  • Dátum zverejnenia: 05.04.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
032/2024 Objednávame si u Vás čistiace, dezinfekčné, hygienické a kancelárske potreby v predpokladanej hodnote 53,00 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 53,00 € 25.03.2024 26.03.2024 Objednávka
Tlačiť