Faktúra č. 0063/24

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0063/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické a kancelárske potreby 01/2024
  • Dátum doručenia: 30.01.2024
  • Celková hodnota: 650,24 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 004/2024
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
004/2024 Objednávame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky v predpokladanej hodnote 650,00 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 650,00 € 22.01.2024 30.01.2024 Objednávka
Tlačiť