Faktúra č. 0147/24

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0147/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace, kancelárske potreby 02/2024
  • Dátum doručenia: 27.02.2024
  • Celková hodnota: 31,52 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 013/2024
  • Dátum zverejnenia: 13.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
013/2024 Objednávame si u Vás kancelárske a čistiace potreby v predpokladanej hodnote 32,00 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 32,00 € 12.02.2024 19.02.2024 Objednávka
Tlačiť