Faktúra č. 0211/24

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0211/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na zabezpečenie aktivít projektu Podpora etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách
  • Dátum doručenia: 19.03.2024
  • Celková hodnota: 142,86 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 029/2024
  • Dátum zverejnenia: 22.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
029/2024 Objednávame si u Vás kancelárske potreby pre zabezpečenie aktivít projektu Podpora etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách v predpokladanej hodnote 143,00 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 143,00 € 12.03.2024 19.03.2024 Objednávka
Tlačiť