DD21 s.r.o


Informácie
  • Názov: DD21 s.r.o
  • IČO: 43818030
  • Adresa: Švábska, 080 01 PREŠOV

Súvisiace dokumenty

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
42014102 servere k PATCH káblom SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 655,20 € 03.11.2014 10.12.2014 Faktúra
42014116 toner SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 237,07 € 10.11.2014 10.12.2014 Faktúra
42014117 kalkulačky CASIO SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 72,00 € 11.11.2014 10.12.2014 Faktúra
42014129 Tlačiareň + toner SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 298,54 € 19.11.2014 10.12.2014 Faktúra
42014155 projektor BenQ + prísluš. SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 461,00 € 02.12.2014 07.01.2015 Faktúra
42014161 tonery, TOSHIBA externý HDD, Handsfree SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 324,67 € 05.12.2014 07.01.2015 Faktúra
42015001 tonery SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 297,60 € 20.01.2015 17.02.2015 Faktúra
42015004 tonery SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 158,14 € 06.02.2015 04.03.2015 Faktúra
42015010 tonery SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 131,40 € 10.03.2015 31.03.2015 Faktúra
42015012 tonery SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 91,56 € 17.03.2015 01.04.2015 Faktúra
42015014 tonery SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 89,76 € 23.03.2015 08.04.2015 Faktúra
42015019 tonery SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 242,40 € 02.04.2015 07.05.2015 Faktúra
42015033 tonery SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 351,61 € 18.05.2015 13.06.2015 Faktúra
42015040 tonery Samsung SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 108,00 € 15.06.2015 30.06.2015 Faktúra
42015045 Toner Xerox SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 224,40 € 29.06.2015 03.07.2015 Faktúra
42015048 tonery SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 158,14 € 24.08.2015 11.09.2015 Faktúra
42015050 tonery SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 84,00 € 24.08.2015 11.09.2015 Faktúra
42015051 toner XEROX SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 118,54 € 08.09.2015 08.10.2015 Faktúra
42015054 tonery, Xerox tlačiareň SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 180,00 € 09.09.2015 08.10.2015 Faktúra
42015055 tonery SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 216,00 € 17.09.2015 08.10.2015 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »