Faktúra č. 42015001

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42015001
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 20.01.2015
  • Celková hodnota: 297,60 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 17.02.2015
  • Poznámka:
Tlačiť