Faktúra č. 42015033
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: DD21 s.r.o
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42015033
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 18.05.2015
- Celková hodnota: 351,61 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 13.06.2015
- Poznámka: