Faktúra č. 42015033

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42015033
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 18.05.2015
  • Celková hodnota: 351,61 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 13.06.2015
  • Poznámka:
Tlačiť