Faktúra č. 42015045

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42015045
  • Popis fakturovaného plnenia: Toner Xerox
  • Dátum doručenia: 29.06.2015
  • Celková hodnota: 224,40 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 03.07.2015
  • Poznámka:
Tlačiť