Faktúra č. 42015051

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42015051
  • Popis fakturovaného plnenia: toner XEROX
  • Dátum doručenia: 08.09.2015
  • Celková hodnota: 118,54 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 08.10.2015
  • Poznámka:
Tlačiť