Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42015051
- Popis fakturovaného plnenia: toner XEROX
- Dátum doručenia: 08.09.2015
- Celková hodnota: 118,54 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.10.2015
- Poznámka:
Tlačiť