Kridla, s.r.o.


Informácie
  • Názov: Kridla, s.r.o.
  • IČO: 36466778
  • Adresa: Družstevná 26, 06601 Humenné

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
42015097 kancelárske potreby SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Kridla, s.r.o. 36466778 160,52 € 07.12.2015 05.01.2016 Faktúra
42014107 materiál SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Kridla, s.r.o. 36466778 162,07 € 04.11.2014 10.12.2014 Faktúra
42018040 VP- kancelárske potreby SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Kridla, s.r.o. 36466778 163,94 € 19.11.2018 01.12.2018 Faktúra
42019022 kancelárske potreby SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Kridla, s.r.o. 36466778 174,74 € 13.08.2019 06.09.2019 Faktúra
OB/19/0069 čistiace potreby SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Kridla, s.r.o. 36466778 184,28 € 10.10.2019 11.10.2019 Objednávka
OB/19/0046 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Kridla, s.r.o. 36466778 184,50 € 08.08.2019 09.08.2019 Objednávka
42017035 čistiace SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Kridla, s.r.o. 36466778 200,38 € 26.09.2017 03.10.2017 Faktúra
42019029 čistiace potreby SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Kridla, s.r.o. 36466778 211,15 € 15.10.2019 23.10.2019 Faktúra
42013181 tonery SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Kridla, s.r.o. 36466778 216,25 € 12.12.2013 22.01.2021 Faktúra
42013056 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Kridla, s.r.o. 36466778 221,62 € 18.09.2013 09.10.2013 Faktúra
42019018 čistiace SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Kridla, s.r.o. 36466778 226,93 € 25.06.2019 03.07.2019 Faktúra
42016046 kancelársky materiál SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Kridla, s.r.o. 36466778 232,09 € 25.10.2016 10.11.2016 Faktúra
42018015 čistiace SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Kridla, s.r.o. 36466778 246,34 € 19.06.2018 05.07.2018 Faktúra
OB/18/0096 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Kridla, s.r.o. 36466778 249,60 € 05.12.2018 06.12.2018 Objednávka
OB/19/0036 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Kridla, s.r.o. 36466778 250,60 € 20.06.2019 21.06.2019 Objednávka
42014020 kancelárske potreby SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Kridla, s.r.o. 36466778 260,48 € 27.02.2014 08.03.2014 Faktúra
42018051 čisiace SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Kridla, s.r.o. 36466778 295,21 € 05.12.2018 04.01.2019 Faktúra
42015060 kancelárske potreby SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Kridla, s.r.o. 36466778 322,07 € 29.09.2015 08.10.2015 Faktúra
42015015 kancelársky materiál SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Kridla, s.r.o. 36466778 325,85 € 02.04.2015 07.05.2015 Faktúra
42022021 čistiace potreby SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Kridla, s.r.o. 36466778 333,58 € 12.07.2022 15.07.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »