Faktúra č. 42014107

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42014107
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál
  • Dátum doručenia: 04.11.2014
  • Celková hodnota: 162,07 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 10.12.2014
  • Poznámka:
Tlačiť