DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o.
Informácie
- Názov: DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o.
- IČO: 36391000
- Adresa: Kálov 356, 010 01 ŽILINA
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OB/96/2022 | stravné lístky pre zamestnancov na 12/2022 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 480,00 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Objednávka | |||||
41022214 | stravne listky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 472,56 € | 15.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
OB/21/0003 | stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 400,00 € | 11.01.2021 | 12.01.2021 | Objednávka | |||||
41021006 | stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 362,80 € | 12.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
OB/21/0006 | stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 1 600,00 € | 05.02.2021 | 08.02.2021 | Objednávka | |||||
41021021 | stravné lístky zamestnacov | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 1 575,20 € | 08.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
OB/21/0009 | stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 1 680,00 € | 01.03.2021 | 01.03.2021 | Objednávka | |||||
41021030 | stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 1 653,96 € | 01.03.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
OB/21/0012 | stravné lístky zamestnanecké | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 1 520,00 € | 07.04.2021 | 07.04.2021 | Objednávka | |||||
41021048 | stravné lístky zamestnancov | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 1 496,44 € | 08.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
OB/21/0014 | stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 440,00 € | 04.05.2021 | 04.05.2021 | Objednávka | |||||
41021060 | stravné lístky - zamestnanci | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 402,18 € | 04.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
OB/21/0019 | stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 400,00 € | 31.05.2021 | 31.05.2021 | Objednávka | |||||
41021073 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 362,80 € | 01.06.2021 | 20.06.2021 | Faktúra | ||||||
OB/28/0021 | stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 800,00 € | 06.08.2021 | 07.08.2021 | Objednávka | |||||
41021115 | stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 756,60 € | 09.08.2021 | 29.08.2021 | Faktúra | |||||
OB/33/0021 | stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 800,00 € | 30.08.2021 | 31.08.2021 | Objednávka | |||||
41021119 | stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 787,60 € | 30.08.2021 | 23.09.2021 | Faktúra | |||||
OB/41/0021 | stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 1 600,00 € | 28.09.2021 | 28.09.2021 | Objednávka | |||||
41021137 | Stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 1 575,20 € | 01.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra |