Faktúra č. 41021119

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41021119
  • Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky
  • Dátum doručenia: 30.08.2021
  • Celková hodnota: 787,60 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 23.09.2021
  • Poznámka:
Tlačiť