Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41021119
- Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky
- Dátum doručenia: 30.08.2021
- Celková hodnota: 787,60 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 23.09.2021
- Poznámka:
Tlačiť