Faktúra č. 41021048

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41021048
  • Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky zamestnancov
  • Dátum doručenia: 08.04.2021
  • Celková hodnota: 1 496,44 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 20.04.2021
  • Poznámka:
Tlačiť