Faktúra č. 41021030

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41021030
  • Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky
  • Dátum doručenia: 01.03.2021
  • Celková hodnota: 1 653,96 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 08.03.2021
  • Poznámka:
Tlačiť