Faktúra č. 41022214

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41022214
  • Popis fakturovaného plnenia: stravne listky
  • Dátum doručenia: 15.12.2022
  • Celková hodnota: 472,56 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/96/2022
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/96/2022 stravné lístky pre zamestnancov na 12/2022 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 36391000 480,00 € 12.12.2022 15.12.2022 Objednávka
Tlačiť