Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/24/0017 renovácia mramorovej podlahy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Got to be s. r. o. 55868649 1 624,00 € 31.01.2024 09.02.2024 Faktúra
13/24/0053 Chladnička R 600L Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APD-Company s. r. o. 55488749 1 328,80 € 08.03.2024 16.03.2024 Faktúra
82/24/0116 kontrola detektorov úniku plynu v kotolni Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EMRON22 s.r.o. 54484049 199,20 € 26.04.2024 04.05.2024 Faktúra
13/24/0103 kovanie s príslušenstvom/kancelársky nábytok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DOMO interier s.r.o. 53873149 112,11 € 25.04.2024 30.04.2024 Faktúra
13/24/0102 kovanie s príslušenstvom/kuchynská linka Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DOMO interier s.r.o. 53873149 440,56 € 25.04.2024 30.04.2024 Faktúra
13/24/0031 kovanie s príslušenstvom/kuchynská linka Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DOMO interier s.r.o. 53873149 958,48 € 14.02.2024 22.02.2024 Faktúra
82/23/0355 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 769,25 € 08.01.2024 11.01.2024 Faktúra
82/24/0025 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 646,40 € 06.02.2024 16.02.2024 Faktúra
82/24/0059 poplatok za expedovanie ES kariet Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 6,96 € 04.03.2024 13.03.2024 Faktúra
82/24/0067 dobitie kreditu na ES karty Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 710,75 € 08.03.2024 16.03.2024 Faktúra
82/24/0097 dobitie kreditu na ES karty Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 757,61 € 08.04.2024 18.04.2024 Faktúra
13/24/0027 rukavice Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BONATRADE s.r.o. 52193683 190,50 € 09.02.2024 21.02.2024 Faktúra
13/24/0015 náplň do lekárničky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 42,79 € 26.01.2024 08.02.2024 Faktúra
82/24/0048 kontrola HP, hydrantu, Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 30,60 € 27.02.2024 09.03.2024 Faktúra
82/24/0047 kontrola HP, hydrantu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 191,40 € 27.02.2024 09.03.2024 Faktúra
82/24/0046 kontrola HP, hydrantu, nový HP Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 342,60 € 27.02.2024 09.03.2024 Faktúra
82/24/0045 kontrola HP, hydrantov, požiar.dverí, nový HP a piktogramy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 429,60 € 27.02.2024 09.03.2024 Faktúra
82/24/0087 činnosť OPP,BOZP a PZS 1.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 420,00 € 03.04.2024 12.04.2024 Faktúra
13/24/0101 ihličnaté laty Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 29,70 € 24.04.2024 04.05.2024 Faktúra
82/24/0074 lyžiarsky kurz Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Detská rekreácia s.r.o. 51829495 5 700,00 € 18.03.2024 21.03.2024 Faktúra
12/24/0013 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 2 363,94 € 18.01.2024 30.01.2024 Faktúra
12/24/0012 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 1 856,29 € 18.01.2024 30.01.2024 Faktúra
12/24/0025 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 2 475,50 € 01.02.2024 10.02.2024 Faktúra
12/24/0024 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 2 079,03 € 01.02.2024 10.02.2024 Faktúra
12/24/0037 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 2 477,94 € 15.02.2024 05.03.2024 Faktúra
12/24/0036 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 3 384,12 € 15.02.2024 05.03.2024 Faktúra
12/24/0047 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 1 203,79 € 04.03.2024 09.03.2024 Faktúra
12/24/0048 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 1 476,03 € 04.03.2024 13.03.2024 Faktúra
12/24/0061 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 2 319,54 € 18.03.2024 05.04.2024 Faktúra
12/24/0062 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 1 515,40 € 18.03.2024 05.04.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »