Faktúra č. 13/24/0102

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/24/0102
  • Popis fakturovaného plnenia: kovanie s príslušenstvom/kuchynská linka
  • Dátum doručenia: 25.04.2024
  • Celková hodnota: 440,56 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/24/098
  • Dátum zverejnenia: 30.04.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/24/098 Kovanie + príslušenstvo ku kuchynskej linke Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DOMO interier s.r.o. 53873149 440,56 € 22.04.2024 27.04.2024 Objednávka
Tlačiť