Faktúra č. 13/24/0103

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/24/0103
  • Popis fakturovaného plnenia: kovanie s príslušenstvom/kancelársky nábytok
  • Dátum doručenia: 25.04.2024
  • Celková hodnota: 112,11 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/24/101
  • Dátum zverejnenia: 30.04.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/24/101 Kovanie + príslušenstvo - kancelársky nábytok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DOMO interier s.r.o. 53873149 112,11 € 24.04.2024 27.04.2024 Objednávka
Tlačiť