Faktúra č. 13/24/0031

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/24/0031
  • Popis fakturovaného plnenia: kovanie s príslušenstvom/kuchynská linka
  • Dátum doručenia: 14.02.2024
  • Celková hodnota: 958,48 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/24/015
  • Dátum zverejnenia: 22.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/24/015 Kovanie + príslušenstvo ku kuchynskej linke v zmysle CP. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DOMO interier s.r.o. 53873149 950,75 € 29.01.2024 15.02.2024 Objednávka
Tlačiť