Faktúra č. 13/24/0027

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/24/0027
  • Popis fakturovaného plnenia: rukavice
  • Dátum doručenia: 09.02.2024
  • Celková hodnota: 190,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/24/028
  • Dátum zverejnenia: 21.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/24/028 Nákup chirurgických rukavíc Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BONATRADE s.r.o. 52193683 190,50 € 09.02.2024 13.02.2024 Objednávka
Tlačiť