Faktúra č. 13/24/0015

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/24/0015
  • Popis fakturovaného plnenia: náplň do lekárničky
  • Dátum doručenia: 26.01.2024
  • Celková hodnota: 42,79 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/24/016
  • Dátum zverejnenia: 08.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/24/016 Náplň lekárničky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 42,79 € 19.01.2024 29.01.2024 Objednávka
Tlačiť