Faktúra č. 12/24/0037

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/24/0037
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 15.02.2024
  • Celková hodnota: 2 477,94 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 24/12/035,050,052
  • Dátum zverejnenia: 05.03.2024
  • Poznámka:
Tlačiť