Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/23/0134 stáž študentov a zamestnancov školy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS, S.L.U. B56030851 2 419,20 € 02.06.2023 07.06.2023 Faktúra
82/23/0133 stáž študentov a zamestnancov školy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS, S.L.U. B56030851 9 676,80 € 02.06.2023 07.06.2023 Faktúra
82/23/0233 stáž študentov a zamestnancov školy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS, S.L.U. B56030851 9 779,00 € 19.09.2023 26.09.2023 Faktúra
13/23/0114 zápísníky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 OLYMPIA Prešov s. r. o. 55225942 149,04 € 29.06.2023 11.07.2023 Faktúra
13/23/0115 zápísníky, zväčšovacie zrkadlá Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 OLYMPIA Prešov s. r. o. 55225942 234,36 € 03.07.2023 18.07.2023 Faktúra
13/23/0174 papierová taška s potlačou Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 OLYMPIA Prešov s. r. o. 55225942 78,72 € 11.10.2023 16.10.2023 Faktúra
13/23/0190 reklamné predmety, kancelárske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 OLYMPIA Prešov s. r. o. 55225942 872,88 € 23.10.2023 02.11.2023 Faktúra
13/23/0189 reklamné predmety Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 OLYMPIA Prešov s. r. o. 55225942 854,70 € 23.10.2023 02.11.2023 Faktúra
13/23/0224 preglejka Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Naceva interiéry s. r. o. 55102573 184,88 € 23.11.2023 28.11.2023 Faktúra
13/23/0128 spotrebný materiál/oprava tried Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Naceva interiéry s. r. o. 55102573 248,96 € 21.08.2023 25.08.2023 Faktúra
13/23/0169 LED trubice a štartéry Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Zdravé svietenie s.r.o. 54535492 496,40 € 09.10.2023 12.10.2023 Faktúra
82/23/0120 kontrola detektorov v kotolni Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EMRON22 s.r.o. 54484049 199,20 € 12.05.2023 22.05.2023 Faktúra
82/23/0149 výmena detektora v kotolni Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EMRON22 s.r.o. 54484049 338,40 € 09.06.2023 19.06.2023 Faktúra
13/23/0080 nové skrine Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jana Birošová - JOMA NÁBYTOK 54221315 8 415,00 € 12.05.2023 22.05.2023 Faktúra
13/23/0089 nábytok do ŠI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jana Birošová - JOMA NÁBYTOK 54221315 4 851,00 € 30.05.2023 08.06.2023 Faktúra
13/23/0148 nábytok do ŠI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jana Birošová - JOMA NÁBYTOK 54221315 13 266,00 € 19.09.2023 27.09.2023 Faktúra
82/23/0349 stavebné práce - oprava knižnice Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SUPER EXPRES TRANSPORT, s. r. o. 53892003 11 074,08 € 20.12.2023 22.12.2023 Faktúra
82/23/0066 Akturalizačná odborná príprava TZ a PZ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AOSO s. r. o. 53781431 90,00 € 15.03.2023 21.03.2023 Faktúra
82/23/0024 opätovné vydanie karty + poštovné Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 16,80 € 07.02.2023 15.02.2023 Faktúra
82/23/0032 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 711,80 € 09.02.2023 17.02.2023 Faktúra
82/23/0049 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 594,50 € 07.03.2023 20.03.2023 Faktúra
82/23/0085 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 456,80 € 05.04.2023 20.04.2023 Faktúra
82/23/0235 nové karty - poštovné Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 6,00 € 25.09.2023 29.09.2023 Faktúra
82/23/0254 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 712,68 € 05.10.2023 12.10.2023 Faktúra
82/23/0291 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 927,20 € 06.11.2023 14.11.2023 Faktúra
202304 darčekové kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 3 860,00 € 27.11.2023 04.12.2023 Faktúra
82/23/0338 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 845,30 € 11.12.2023 18.12.2023 Faktúra
82/23/0111 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 487,40 € 09.05.2023 18.05.2023 Faktúra
82/23/0143 E - stravovacie kupóny, nové karty Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 616,10 € 08.06.2023 19.06.2023 Faktúra
82/23/0171 E - stravovacie kupóny, nové karty Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 679,80 € 10.07.2023 14.07.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »