Faktúra č. 13/23/0169

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/23/0169
  • Popis fakturovaného plnenia: LED trubice a štartéry
  • Dátum doručenia: 09.10.2023
  • Celková hodnota: 496,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/23/162
  • Dátum zverejnenia: 12.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/23/162 Nákup LED trubíc a LED štartérov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Zdravé svietenie s.r.o. 54535492 496,40 € 05.10.2023 09.10.2023 Objednávka
Tlačiť