Faktúra č. 13/23/0224

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/23/0224
  • Popis fakturovaného plnenia: preglejka
  • Dátum doručenia: 23.11.2023
  • Celková hodnota: 184,88 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/23/213
  • Dátum zverejnenia: 28.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/23/213 Nákup preglejky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Naceva interiéry s. r. o. 55102573 184,88 € 13.11.2023 24.11.2023 Objednávka
Tlačiť