Faktúra č. 13/23/0174

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/23/0174
  • Popis fakturovaného plnenia: papierová taška s potlačou
  • Dátum doručenia: 11.10.2023
  • Celková hodnota: 78,72 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/23/166
  • Dátum zverejnenia: 16.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/23/166 Nákup reklamných predmetov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 OLYMPIA Prešov s. r. o. 55225942 78,72 € 05.10.2023 11.10.2023 Objednávka
Tlačiť