Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/24/0043 tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 33,83 € 21.02.2024 05.03.2024 Faktúra
82/24/0040 odborná prehliadka a skúška/zdvihák vozidla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Jaroslav Mikloško - odb.prac. VTZ a BOZP 32963912 54,00 € 20.02.2024 29.02.2024 Faktúra
82/24/0041 servis kosačky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slavko JURKO, JS Agrotechnika 40639606 377,08 € 20.02.2024 29.02.2024 Faktúra
13/24/0039 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 218,40 € 20.02.2024 05.03.2024 Faktúra
13/24/0042 elektromateriál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 278,24 € 20.02.2024 05.03.2024 Faktúra
13/24/0041 elektromateriál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 104,86 € 20.02.2024 05.03.2024 Faktúra
13/24/0040 vodoinštalačný a kúrenársky materiál/opravy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 569,30 € 20.02.2024 05.03.2024 Faktúra
12/24/0042 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 261,36 € 20.02.2024 16.03.2024 Faktúra
13/24/0034 PC zostava Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 mediatip.sk, s.r.o. 36013978 881,40 € 19.02.2024 23.02.2024 Faktúra
12/24/0041 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 624,10 € 19.02.2024 24.02.2024 Faktúra
13/24/0038 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 123,42 € 19.02.2024 28.02.2024 Faktúra
13/24/0037 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 275,65 € 19.02.2024 28.02.2024 Faktúra
13/24/0036 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 418,20 € 19.02.2024 28.02.2024 Faktúra
13/24/0035 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 215,10 € 19.02.2024 28.02.2024 Faktúra
82/24/0038 dezinksekčné práce Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 345,60 € 16.02.2024 28.02.2024 Faktúra
82/24/0039 aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Technická inšpekcia, a.s. 36653004 120,00 € 16.02.2024 28.02.2024 Faktúra
13/24/0033 materiál na OV/zváranie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TECHNOZVAR s.r.o. 43830633 414,44 € 16.02.2024 28.02.2024 Faktúra
12/24/0040 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 351,12 € 16.02.2024 05.03.2024 Faktúra
12/24/0039 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 2 994,13 € 16.02.2024 05.03.2024 Faktúra
13/24/0032 publikácia "Hospodárenie, prevádzka a administratíva Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 88,90 € 15.02.2024 16.02.2024 Faktúra
82/24/0037 služby SANET 1.Q. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 15.02.2024 28.02.2024 Faktúra
82/24/0036 spotreba el.energie 01/2024 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 5 329,82 € 15.02.2024 28.02.2024 Faktúra
12/24/0037 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 2 477,94 € 15.02.2024 05.03.2024 Faktúra
12/24/0036 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 3 384,12 € 15.02.2024 05.03.2024 Faktúra
12/24/0038 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 300,00 € 15.02.2024 05.03.2024 Faktúra
13/24/0031 kovanie s príslušenstvom/kuchynská linka Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DOMO interier s.r.o. 53873149 958,48 € 14.02.2024 22.02.2024 Faktúra
82/24/0035 spotreba el.energie 01/2024 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 513,52 € 14.02.2024 28.02.2024 Faktúra
12/24/0035 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 147,11 € 14.02.2024 13.03.2024 Faktúra
13/24/0029 interiérové vybavenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 B2B Partner s.r.o. 44413467 499,20 € 13.02.2024 28.02.2024 Faktúra
13/24/0030 stavebný a montážny materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PIL-STAV, s.r.o. 36478962 267,62 € 13.02.2024 28.02.2024 Faktúra