Faktúra č. 13/24/0030

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/24/0030
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebný a montážny materiál
  • Dátum doručenia: 13.02.2024
  • Celková hodnota: 267,62 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/24/029
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/24/029 Nákup stavebného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PIL-STAV, s.r.o. 36478962 267,62 € 12.02.2024 14.02.2024 Objednávka
Tlačiť