Faktúra č. 13/24/0033

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/24/0033
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na OV/zváranie
  • Dátum doručenia: 16.02.2024
  • Celková hodnota: 414,44 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/24/031
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/24/031 Nákup materiálu na vyučovanie zvárania Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TECHNOZVAR s.r.o. 43830633 414,44 € 13.02.2024 17.02.2024 Objednávka
Tlačiť