82/24/0012 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
239,00 € |
23.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0031 |
kovanie s príslušenstvom/kuchynská linka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
958,48 € |
14.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0032 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
36,00 € |
12.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0021 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 399,80 € |
02.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0034 |
PC zostava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
mediatip.sk, s.r.o. |
36013978 |
|
881,40 € |
19.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0041 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
624,10 € |
19.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0020 |
farebné tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CHANGE COMPUTER s. r. o. |
46532617 |
|
300,00 € |
06.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0037 |
služby SANET 1.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0038 |
dezinksekčné práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
345,60 € |
16.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0039 |
aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
|
120,00 € |
16.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0035 |
spotreba el.energie 01/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
513,52 € |
14.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0029 |
interiérové vybavenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
499,20 € |
13.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0038 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
123,42 € |
19.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0037 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
275,65 € |
19.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0036 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
418,20 € |
19.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0035 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
215,10 € |
19.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0033 |
materiál na OV/zváranie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
414,44 € |
16.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0030 |
stavebný a montážny materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
267,62 € |
13.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0036 |
spotreba el.energie 01/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
5 329,82 € |
15.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0046 |
plášte na kolesá |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
František Martinko - FEMAP |
45712425 |
|
150,00 € |
23.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0040 |
odborná prehliadka a skúška/zdvihák vozidla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Jaroslav Mikloško - odb.prac. VTZ a BOZP |
32963912 |
|
54,00 € |
20.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0041 |
servis kosačky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slavko JURKO, JS Agrotechnika |
40639606 |
|
377,08 € |
20.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0020 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
202,25 € |
30.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0037 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 477,94 € |
15.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0036 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
3 384,12 € |
15.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0039 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
218,40 € |
20.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0034 |
zhotovenie karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
9,00 € |
13.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0049 |
výmena žalúzií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PP Company EU, s.r.o. |
47508931 |
|
113,52 € |
27.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0047 |
toaletný papier |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
46,08 € |
23.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0044 |
elektromateriál/oprava učebne 19A |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
10,91 € |
22.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |