Faktúra č. 13/24/0044

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/24/0044
  • Popis fakturovaného plnenia: elektromateriál/oprava učebne 19A
  • Dátum doručenia: 22.02.2024
  • Celková hodnota: 10,91 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/24/037
  • Dátum zverejnenia: 05.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/24/037 nákup elektro materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 10,91 € 02.02.2024 24.02.2024 Objednávka
Tlačiť