Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
12/23/0181 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 55,00 € 26.06.2023 11.07.2023 Faktúra
13/23/0228 elektromateriál na MR Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GLAstav s.r.o. 46109056 55,42 € 28.11.2023 06.12.2023 Faktúra
13/23/0139 farby, maliarske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 55,69 € 06.09.2023 13.09.2023 Faktúra
13/23/0147 spotrebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo 30292956 56,00 € 19.09.2023 26.09.2023 Faktúra
13/23/0083 tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 57,33 € 15.05.2023 22.05.2023 Faktúra
13/23/0017 Mix latex báza Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. 35838949 58,35 € 03.02.2023 08.02.2023 Faktúra
82/22/0348 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 10.01.2023 26.01.2023 Faktúra
82/23/0031 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 08.02.2023 27.02.2023 Faktúra
82/23/0054 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 08.03.2023 21.03.2023 Faktúra
82/23/0090 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 11.04.2023 20.04.2023 Faktúra
82/23/0116 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 11.05.2023 29.05.2023 Faktúra
82/23/0147 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 08.06.2023 22.06.2023 Faktúra
82/23/0170 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 07.07.2023 14.07.2023 Faktúra
82/23/0194 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 08.08.2023 15.08.2023 Faktúra
82/23/0222 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 07.09.2023 27.09.2023 Faktúra
82/23/0256 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 06.10.2023 16.10.2023 Faktúra
82/23/0298 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 08.11.2023 15.11.2023 Faktúra
82/23/0332 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 07.12.2023 18.12.2023 Faktúra
13/23/0085 batéria pre Lenovo Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Martin Peti - PEXTRA 41508939 59,39 € 19.05.2023 29.05.2023 Faktúra
82/23/0069 dezinsekčné práce Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 60,00 € 27.03.2023 30.03.2023 Faktúra
13/23/0125 SSD disk Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AXDATA, s.r.o. 36508411 60,00 € 09.08.2023 21.08.2023 Faktúra
13/23/0126 SSD disk Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AXDATA, s.r.o. 36508411 60,00 € 11.08.2023 23.08.2023 Faktúra
82/23/0309 vypracovanie smernice Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CUBS plus, s.r.o. 46943404 60,00 € 13.11.2023 20.11.2023 Faktúra
82/23/0345 balíčiek služieb - Študentský časopis - Hľadaj školu/rok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. 52247040 60,00 € 15.12.2023 22.12.2023 Faktúra
13/23/0176 kancelársky materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 60,20 € 12.10.2023 18.10.2023 Faktúra
13/23/0012 montážny materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo 30292956 60,45 € 31.01.2023 08.02.2023 Faktúra
13/23/0202 LED žiarovky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 61,06 € 09.11.2023 20.11.2023 Faktúra
12/23/0191 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 61,33 € 11.07.2023 21.07.2023 Faktúra
82/23/0223 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 62,38 € 07.09.2023 18.09.2023 Faktúra
12/23/0129 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 62,41 € 10.05.2023 05.06.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »