Faktúra č. 13/23/0228

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/23/0228
  • Popis fakturovaného plnenia: elektromateriál na MR
  • Dátum doručenia: 28.11.2023
  • Celková hodnota: 55,42 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/23/215
  • Dátum zverejnenia: 06.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/23/215 Nákup elektro materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GLAstav s.r.o. 46109056 55,42 € 14.11.2023 28.11.2023 Objednávka
Tlačiť