Faktúra č. 13/23/0085

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/23/0085
  • Popis fakturovaného plnenia: batéria pre Lenovo
  • Dátum doručenia: 19.05.2023
  • Celková hodnota: 59,39 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/23/081
  • Dátum zverejnenia: 29.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/23/081 Nákup batérie pre notebook Lenovo Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Martin Peti - PEXTRA 41508939 59,39 € 18.05.2023 23.05.2023 Objednávka
Tlačiť