Faktúra č. 13/23/0147

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/23/0147
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 19.09.2023
  • Celková hodnota: 56,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/23/139
  • Dátum zverejnenia: 26.09.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/23/139 Nákup spotrebného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo 30292956 56,00 € 07.09.2023 19.09.2023 Objednávka
Tlačiť