Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/22/0002 obehové čerpadlo Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MIRAD s.r.o. 36653993 373,18 € 11.01.2022 24.01.2022 Faktúra
82/22/0301 Aktualizačná odborná prírava EZ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 lOSO s.r.o. 36650889 50,40 € 22.11.2022 03.12.2022 Faktúra
82/22/0339 servis a revízie plynových zariadení Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 RACIOTHERM s.r.o. 36614475 1 562,40 € 28.12.2022 04.01.2023 Faktúra
13/22/0105 elektroinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Cb elektro s.r.o. 36584622 621,91 € 22.09.2022 28.09.2022 Faktúra
13/22/0104 elektroinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Cb elektro s.r.o. 36584622 1 983,00 € 22.09.2022 28.09.2022 Faktúra
13/22/0155 interiérové vybavenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s. 36573175 980,85 € 08.12.2022 16.12.2022 Faktúra
82/22/0282 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2 488,78 € 02.11.2022 22.11.2022 Faktúra
82/22/0313 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2 564,22 € 05.12.2022 13.12.2022 Faktúra
82/22/0139 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2 569,56 € 03.06.2022 30.06.2022 Faktúra
82/22/0164 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2 212,52 € 04.07.2022 15.07.2022 Faktúra
82/22/0190 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 097,54 € 02.08.2022 17.08.2022 Faktúra
82/22/0226 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 322,22 € 05.09.2022 04.10.2022 Faktúra
82/22/0251 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2 282,86 € 03.10.2022 19.10.2022 Faktúra
82/21/0335 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 664,28 € 03.01.2022 25.01.2022 Faktúra
82/22/0019 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 825,37 € 02.02.2022 28.02.2022 Faktúra
82/22/0051 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 811,39 € 03.03.2022 31.03.2022 Faktúra
82/22/0071 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2 411,02 € 31.03.2022 02.05.2022 Faktúra
82/22/0104 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2 588,40 € 03.05.2022 13.05.2022 Faktúra
13/22/0160 interiérové vybavenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. 36553859 7 224,00 € 13.12.2022 20.12.2022 Faktúra
13/22/0163 kancelársky materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AXDATA, s.r.o. 36508411 77,00 € 15.12.2022 20.12.2022 Faktúra
13/22/0007 kancelársky materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AXDATA, s.r.o. 36508411 760,00 € 28.01.2022 02.02.2022 Faktúra
13/22/0034 kancelársky materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AXDATA, s.r.o. 36508411 39,00 € 24.03.2022 06.04.2022 Faktúra
13/22/0014 vodoinštalačný a kúrenársky materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KALSTAV, s.r.o. 36506427 3 561,22 € 04.02.2022 17.02.2022 Faktúra
82/22/0023 oprava spoločenskej miestnosti ŠI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KALSTAV, s.r.o. 36506427 5 929,01 € 04.02.2022 17.02.2022 Faktúra
82/22/0236 oprava kazetového stropu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KALSTAV, s.r.o. 36506427 306,84 € 09.09.2022 24.09.2022 Faktúra
13/22/0079 spotrebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 125,16 € 12.07.2022 03.08.2022 Faktúra
13/22/0080 spotrebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 167,51 € 12.07.2022 03.08.2022 Faktúra
13/22/0084 materiál - jakel Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 112,78 € 28.07.2022 10.08.2022 Faktúra
82/22/0245 oprava vibračnej brúsky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 73,40 € 22.09.2022 06.10.2022 Faktúra
13/22/0125 spotrebný materiál/PV/Erasmus+ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 41,59 € 24.10.2022 08.11.2022 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »