Faktúra č. 13/22/0084

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/22/0084
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál - jakel
  • Dátum doručenia: 28.07.2022
  • Celková hodnota: 112,78 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/22/082
  • Dátum zverejnenia: 10.08.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/22/082 Nákup jakel Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 112,78 € 13.07.2022 05.08.2022 Objednávka
Tlačiť