Faktúra č. 13/22/0007

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/22/0007
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál
  • Dátum doručenia: 28.01.2022
  • Celková hodnota: 760,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/22/007
  • Dátum zverejnenia: 02.02.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/22/007 Nákup kancelárskeho papiera Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AXDATA, s.r.o. 36508411 760,00 € 24.01.2022 31.01.2022 Objednávka
Tlačiť