Faktúra č. 13/22/0079

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/22/0079
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 12.07.2022
  • Celková hodnota: 125,16 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Zmluva na dod.tovaru
  • Identifikácia objednávky: 13/22/079
  • Dátum zverejnenia: 03.08.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/22/079 spotrebný materiál na ZS Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 125,16 € 12.07.2022 15.07.2022 Objednávka
Tlačiť