Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/23/0016 zošívač listov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Mária Kapallová - KAPAP 33952264 15,10 € 02.02.2023 13.02.2023 Faktúra
13/23/0017 Mix latex báza Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. 35838949 58,35 € 03.02.2023 08.02.2023 Faktúra
13/23/0018 farby, maliarske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 68,47 € 03.02.2023 13.02.2023 Faktúra
13/23/0019 stavebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PARAPETROL a.s. 36526606 89,50 € 06.02.2023 28.02.2023 Faktúra
13/23/0020 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 221,92 € 07.02.2023 17.02.2023 Faktúra
13/23/0021 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 120,41 € 07.02.2023 17.02.2023 Faktúra
13/23/0022 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 219,06 € 07.02.2023 17.02.2023 Faktúra
13/23/0023 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 485,02 € 07.02.2023 15.02.2023 Faktúra
13/23/0024 prevodník obrazu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MARGARETKA PO, s. r. o. 44987447 13,30 € 10.02.2023 17.02.2023 Faktúra
13/23/0025 materiál na zváranie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TECHNOZVAR s.r.o. 43830633 317,83 € 16.02.2023 27.02.2023 Faktúra
13/23/0026 valce Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 44,45 € 16.02.2023 27.02.2023 Faktúra
13/23/0027 stavebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PARAPETROL a.s. 36526606 322,19 € 21.02.2023 28.02.2023 Faktúra
13/23/0028 tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 43,94 € 21.02.2023 23.02.2023 Faktúra
13/23/0029 obálky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Pavol Regina - "REGINA" 11636653 88,36 € 21.02.2023 27.02.2023 Faktúra
13/23/0030 Mix latex báza Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. 35838949 98,34 € 21.02.2023 27.02.2023 Faktúra
13/23/0031 elektro materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 41,58 € 21.02.2023 27.02.2023 Faktúra
13/23/0032 náhradný merací senzor O2 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 K-TEST, s.r.o. 31733671 124,80 € 23.02.2023 21.03.2023 Faktúra
13/23/0033 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 172,66 € 27.02.2023 14.03.2023 Faktúra
13/23/0034 vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 34,78 € 24.02.2023 13.03.2023 Faktúra
13/23/0035 projektorové lampy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AB COM CZECH, s.r.o. 25974939 197,00 € 07.03.2023 16.03.2023 Faktúra
13/23/0036 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 83,17 € 09.03.2023 18.03.2023 Faktúra
13/23/0037 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 122,40 € 09.03.2023 18.03.2023 Faktúra
13/23/0038 maliarske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 68,47 € 03.03.2023 16.03.2023 Faktúra
13/23/0039 kancelársky materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 46,00 € 01.03.2023 16.03.2023 Faktúra
13/23/0040 toner Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Next Team, s.r.o. 36487104 78,41 € 02.03.2023 16.03.2023 Faktúra
13/23/0041 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 249,60 € 02.03.2023 21.03.2023 Faktúra
13/23/0042 materiál na opravu interiéru ŠI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 INTERIÉR INVEST s.r.o. 36190381 913,15 € 13.03.2023 20.03.2023 Faktúra
13/23/0043 elekroinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Woodensky SK, s.r.o. 50282026 139,67 € 15.03.2023 21.03.2023 Faktúra
13/23/0044 náplň siliphos Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EZV spol. s r.o. 31703119 201,60 € 17.03.2023 29.03.2023 Faktúra
13/23/0045 elektro materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 115,20 € 20.03.2023 30.03.2023 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »