Faktúra č. 13/23/0028

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/23/0028
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 21.02.2023
  • Celková hodnota: 43,94 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/23/026
  • Dátum zverejnenia: 23.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/23/026 Nákup tonerov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 43,94 € 20.02.2023 22.02.2023 Objednávka
Tlačiť