Faktúra č. 13/23/0040

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/23/0040
  • Popis fakturovaného plnenia: toner
  • Dátum doručenia: 02.03.2023
  • Celková hodnota: 78,41 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/23/038
  • Dátum zverejnenia: 16.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/23/038 Nákup toneru Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Next Team, s.r.o. 36487104 78,41 € 01.03.2023 14.03.2023 Objednávka
Tlačiť