Faktúra č. 13/23/0042

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/23/0042
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu interiéru ŠI
  • Dátum doručenia: 13.03.2023
  • Celková hodnota: 913,15 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/23/040
  • Dátum zverejnenia: 20.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/23/040 Nákup PVC linoela, PVC sokla a lepidla pre ŠI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 INTERIÉR INVEST s.r.o. 36190381 913,15 € 13.03.2023 15.03.2023 Objednávka
Tlačiť